学堂·问答
精选问题
王琳老师
9小时前 回答了 你好,我4月开错了发票,然后在4月也开出来正确的发票,但是4月份开出来的那张错的发票在5月才红冲,这个怎么做分录
宋生老师
11小时前 回答了 冲红以前年度的发票,怎么做账
家权老师
家权老师
11小时前 回答了 计算残保金的工资总额包括年终奖不
文文老师
11小时前 回答了 2024年的收入发票多录入,导致收入多记,怎么改,是只调帐还是报表也要调,
家权老师
12小时前 回答了 预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如何处理? 之前的分录是:借:销售费用 贷:应付账款--暂估
家权老师
12小时前 回答了 挂着太多历史遗留的其他应付款了,长期挂着会有税收风险?
宋生老师
12小时前 回答了 老师您好,请问实物入资,评估资产溢价部分计入资本公积,这是那个条文的规定,我想把评估溢价的部分做到借款中,可不可以?
家权老师
12小时前 回答了 老师,上次说的,就是对方给我们开的发票,有几张作废了,是跨月的,我们已经抵用来抵扣了,那现在税额转出得怎么做分录
文文老师
文文老师
12小时前 回答了 新公司在25年6.25成立,6月份没有员工工资,8月份才会发放7月份的工资,请问7/8月需要0申报个税吗
文文老师
12小时前 回答了 老师,我这收到2024年漏记的进项发票,在本月怎么去做分录调整?
文文老师
12小时前 回答了 7月份实际发放6月份的工资,请问在几月申报个税呢
文文老师
13小时前 回答了 请问,建筑企业,预缴的附加税,在回本机构申报税款的时候,可以抵减嘛。申报报表的时候,预缴的附加税需要在那个表里填写吗。
宋生老师
13小时前 回答了 合作社的账应该怎么做呢
宋生老师
13小时前 回答了 老师对公账户收到其他公司代付的项目款,我公司不开票,这个需要对方什么证明资料不?
文文老师
13小时前 回答了 申报的资产负债表中的所有者权益合计可以是负数吗?就是负债比资产多,能这样申报吗?
家权老师

梁晨老师

刘宏伟老师

肖晴初老师

方宁老师

齐红老师
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