老师,你好,请问一下,有一张发票开重了,客户已经抵扣,请问怎么操作?
咸猫鱼
于2025-01-02 13:53 发布 8次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-01-02 13:57
客户那边给你开红字确认单,你们给对方开红字发票
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客户那边开红字信息表发给你之后根据这个开红字发票
2019-10-25 14:25:47
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-18 15:26:24
您好,先做之前入账分录的红字分录,然后根据取得的新发票金额重新编制一遍分录。
报税时,需要填写附表二进项税额转出栏次。
2020-07-13 10:45:05
同学你好
是这样的
2022-10-11 08:19:47
。采购方填写红字信息表。
2022-07-12 14:25:53
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