送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-01-02 13:57

客户那边给你开红字确认单,你们给对方开红字发票

咸猫鱼 追问

2025-01-02 14:04

老师,可以我这边直接开,不用客户那边确认不?

郭老师 解答

2025-01-02 14:04

对的,你们开了红字确认单,对方不确认,你们开不了附属发票。

郭老师 解答

2025-01-02 14:05

不可以的,我刚才写错了。

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相关问题讨论
客户那边开红字信息表发给你之后根据这个开红字发票
2019-10-25 14:25:47
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-18 15:26:24
您好,先做之前入账分录的红字分录,然后根据取得的新发票金额重新编制一遍分录。 报税时,需要填写附表二进项税额转出栏次。
2020-07-13 10:45:05
同学你好 是这样的
2022-10-11 08:19:47
。采购方填写红字信息表。
2022-07-12 14:25:53
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