我4月份收到卖方开具的增值税专票并已经认证,5月我填了具红字发票信息表,对方给我开了相应的负数发票,请问这个业务相关的账务处理以及报税处理是怎么处理?
905627101
于2018-06-03 17:21 发布 864次浏览

- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-06-03 17:22
你好!四月份按正常的采购做账就可以。五月份儿拿到红字发票缘分路红字冲回。
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您好,是的,您说的完全正确
2019-10-09 14:55:55

您好
请问您去年开具蓝字发票的时候是开具的增值税专用发票吧 对方有没有认证抵扣
2020-06-02 21:54:29

你好同学,你可以去税务局把它作废掉,但是你自己作废不了的。
2022-11-21 13:51:06

您好,是的,您说的很正确。
2019-08-20 20:55:54

你好!四月份按正常的采购做账就可以。五月份儿拿到红字发票缘分路红字冲回。
2018-06-03 17:22:51
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