老师,你好!我们带客户去总部消费5000元,当时是有优惠750元,,然后记账:借:预付账款-总部4200 ,其他应收款-总部补贴750元,手续费费50,贷:应收账款-某客户5000元。那现在客户要退款,我们就按4250元退(实刷卡4200+50),请问退款的分录如何做啊?内账,内账,请不用考虑税费问题。
秋茴
于2025-01-10 14:25 发布 40次浏览
- 送心意
岁月静好老师
职称: 中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
2025-01-10 14:27
您好,把之前的分录全部冲红就可以。
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同学,你好
借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入
借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08
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同学,你好
应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方;
资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
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你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
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放在预付账款里面
2021-01-09 19:32:55
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你好!
其他应付款,其他应收款…是正常购销业务以外会用到
应收账款,预收账款,应付账款…是购销业务会用到
2022-03-26 11:29:01
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