老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写?
夏冰
于2025-01-14 13:38 发布 8次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-14 13:39
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
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借:管理费用
贷:劳务成本
2019-07-11 12:27:33
同学你好,分录是对的,结转的话,本月计提本月结转。下月发放时和计提有差额的,不仅需要冲提多提的或者补提少提的,还需要在本月调整上月多结转或少结转的劳务成本
2020-07-15 11:08:22
你好,不是这样结转的
工程施工与工程结算对冲,然后确认收入,结转成本的
2016-12-07 16:26:02
盈利做借本年利润 贷利润分配未分配利润 亏损做借利润分配未分配利润 贷本年利润
2020-01-17 16:02:28
开票劳务费结转成本如何做分录
提供劳务结转成本:
计提:借:劳务成本,贷:应付职工薪酬
支付:借:应付职工薪酬,贷:银行存款等
结转:借:主营业务成本 贷:劳务成本
2019-01-11 23:25:06
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夏冰 追问
2025-01-14 14:11
文文老师 解答
2025-01-14 14:11