送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-14 16:42

你好,您的意思是没有具体的金额吗?

香香 追问

2025-01-14 17:22

1月份能出来具体金额,及发票,我们12月涉及到跨年是不是要计提出来啊

东老师 解答

2025-01-14 17:23

那你就1月份的时候再计提就行

香香 追问

2025-01-14 17:33

不是跨年的费用不能放在明年吗?

东老师 解答

2025-01-14 17:35

但是你今天没有准确的费用,所以不能放到今年呀

香香 追问

2025-01-15 08:49

老师我有准确的金额,只是没有发票,没有支付。

东老师 解答

2025-01-15 08:49

比如说你知道准确的数字,那你可以在12月份先计提出来,
等到1月份拿到发票的时候,把这个计提的冲销再按照发票做一笔就行了

香香 追问

2025-01-15 08:52

老师如何计提呢?

东老师 解答

2025-01-15 08:52

借,管理费用,水电费贷应付账款暂估

香香 追问

2025-01-15 08:58

老师我把应付放在预付里是不是不大合适

东老师 解答

2025-01-15 08:58

你放在预付账款里显然是不合适的

香香 追问

2025-01-15 08:59

好的 谢谢老师。

东老师 解答

2025-01-15 09:00

没事,帮忙给个五星好评,多谢

香香 追问

2025-01-15 09:01

老师放在其他应付可以吗?还是应付比较合适。

东老师 解答

2025-01-15 09:01

暂估放在应付账款就成

香香 追问

2025-01-15 09:02

好的谢谢等明年来票支付了借应付账款贷银行就可以是吗?

东老师 解答

2025-01-15 09:02

对,没错的,这么做就可以了

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