老师,集团公司下的分公司支付给其他项目组的支援费用要怎么做分录处理呢,12月计提了一笔借:其他应收款贷:其他业务收入,1月份收回了款项,然后开了票,发票项目名称是企业管理服务*支援服务费,请问要怎么做分录处理那些呢
铭媚媚
于2025-01-15 17:32 发布 7次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-01-15 17:33
你可以借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
相关问题讨论
你好,同学
是的其他应收款,这个是没收到宽度
2024-05-08 16:06:53
你好,借方是其他应收款 贷方是其他业务收入,不冲突
2021-02-08 17:09:00
你好!贷方表示增加的了。
2020-12-30 17:15:28
你好,借:应收账款
贷;其他业务收入
贷:销项税
2024-05-08 16:04:43
你好同学,因为要确认收入,但是没收到钱,而且你们是食品公司,这个冷库出租也不是你们的主营业务,所以先计入其他应收款,后期实际收到钱,在冲减
2022-01-23 12:43:04
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铭媚媚 追问
2025-01-15 17:38
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2025-01-15 17:39