送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-05 15:29

1、借:应收票据 
贷:主营业务收入 
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 
2、可以给下游客户,也可以去银行贴现。

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 16:22

老师,贴现应该怎么做账呢

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 16:25

需要用到其他货币资金吗

方亮老师 解答

2018-06-05 16:26

借:银行存款 
借:财务费用 
贷:应收票据 
不用通过其他货币资金科目核算。

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 16:41

老师,之前会计都记到其他货币资金了,调整的话,贷记银行存款可以吗

方亮老师 解答

2018-06-05 16:50

之前的会计分录是如何编制的?

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 16:54

收到直接借记其他货币资金

方亮老师 解答

2018-06-05 16:58

是收到汇票时计入了其他货币资金科目了吗?

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 17:00

是的老师,之前承兑到期去银行办理的收款

方亮老师 解答

2018-06-05 17:04

贴现时编制如下分录即可调整: 
借:银行存款 
借:财务费用 
贷:其他货币资金

呐年、樱花落 追问

2018-06-05 17:07

好的,明白了老师

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...