送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-01-16 16:39

你好,这个借管理费用工资,贷应付这种薪酬。

嘟嘟宝贝 追问

2025-01-16 16:58

应付职工薪酬子科目是用工资还是什么

宋生老师 解答

2025-01-16 16:59

你好,你仍然做工资就行。

嘟嘟宝贝 追问

2025-01-16 16:59

就是借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款

宋生老师 解答

2025-01-16 17:00

你好,支付的时候就这样子做。

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相关问题讨论
您好,您在计提每月工资的时候可以按100%计提,只是发放的时候按70%发
2019-06-13 18:53:57
你好,这个绩效工资需要并入每个月的工资薪金申报个人所得税 如果并入一起当月工资超过3500是需要按规定缴纳个人所得税的
2018-02-20 12:16:44
考核表的模板你发给我看下,这个应该是内部报表
2015-10-14 19:58:50
你好,上年度工资忘了计提,补计提 借:以前年度损益调整  等科目 贷:应付职工薪酬  发放 借:应付职工薪酬 ,贷:银行存款等科目 
2023-02-10 16:55:45
应该在去年i年末的时候计提这笔费用,今年发放就冲减原来的应付职工薪酬。 如果没有计提,金额不大也可以计入当月工资。
2014-09-19 21:34:16
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