我们是A公司,在B公司中占有40%的股份,然后A公司前期的项目交给了B公司来施工,不过A公司垫付了前期的设计啊等等一些费用,挂在了其他应收款,后期的话可能要跟B公司做结算,之后怎么处理呀,他们要求我们给B公司开票的话我们能开吗 宋生老师 朴老师 家权老师不要接手我的问题
圈圈呀
于2025-02-07 11:25 发布 0次浏览
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老师,别的公司还我们借款还多了5万,怎么做分录?其他应收款要换成其他应付款吗?谢谢!
答: 你好,以后这个钱需要退回吗?如果是借银行还款,贷其他应收款 还是挂着其他应收款就可以的,只不过是在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的。
1.公司收到货款分录做:借:银行 贷:其他应收款-A公司。这条分录是正确的吗?还是做其他应付款-A公司?2.公司退回货款分录怎样做:根据上一条的分录做冲减
答: 你好,同学,如果是收到销售货物款,应计入应收账款;货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应付款也可以换成其他应收款把 我感觉还是习惯用其他应收款
答: 您好,代缴的社保可以挂到其他应收款的
不设置“其他应收款”,只“其他应付款”,那账务处理应该如何?比如原,借“其他应收款”100元,现在如何用“其他应付款”记录。原,贷其他应收款100元,现在如何用“其他应付款”记录。
老师,你好!本来有其他应收款3000元,但是系统没有这个客户的其他应收款款科目,之前就建:有其他应付款,那其他应收款增加3000元,是如何记到其他应付款的科目中啊?
老师,我们有两个科目 : 其他应收款-A公司,其他应付款-A公司。我现在想把其他应收余额转到其他应付,这个分录应该怎么做啊?
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