送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-02-08 10:34

同学,你好

之前4800.6的分录做红字分录,再根据2800.35的发票重新做分录。

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相关问题讨论
借,管理费用,负数 应交税费,增值税,进项,负数 贷,银行存款等,负数 你这个开红字的时候,你就做这个账目处理就可以了。
2022-01-06 18:01:58
你好, 借,管理费用等 负数3300 借,应交税费一应增进项 负数429 借,银行存款 正数3729
2020-07-10 09:09:50
额那我红字发票放在凭证哪后面呢
2020-06-12 10:51:03
是的,当时做了成本。12月进项5万(包括了A公司的15000元),销项30万,税已交
2024-04-24 14:23:58
你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 退回:借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费负数 贷应付职工薪酬负数 不是退了975 怎么开票是开的393.73
2019-08-28 15:27:27
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