我公司当时购买时的保费为4800.6元已入账并抵扣,现退回现金2000. 25元,收到退保差额发票2800.35元和4800.6元红字发票。怎么进行账务处理
冷艳的路灯
于2025-02-08 10:25 发布 160次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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借,管理费用,负数
应交税费,增值税,进项,负数
贷,银行存款等,负数
你这个开红字的时候,你就做这个账目处理就可以了。
2022-01-06 18:01:58
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你好,
借,管理费用等 负数3300
借,应交税费一应增进项 负数429
借,银行存款 正数3729
2020-07-10 09:09:50
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额那我红字发票放在凭证哪后面呢
2020-06-12 10:51:03
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是的,当时做了成本。12月进项5万(包括了A公司的15000元),销项30万,税已交
2024-04-24 14:23:58
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你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 退回:借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费负数 贷应付职工薪酬负数 不是退了975 怎么开票是开的393.73
2019-08-28 15:27:27
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