老师,想问一下我们平时公司开票进来的酒的发票,是不是只能做业务招待费,然后比如酒买了不含税金额是3000,那么我们三千都可以做成本,只是我们所得税需要调增1000,但是成本还是算三千是吗?
好好学习天天向上
于2025-02-10 17:38 发布 6次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-02-10 17:39
你计入业务招待费,就是入费用了,不是做成本
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你好,同学。
是的,税收金额是实际的60%和营业收入千分之5,两个 标准
2020-05-11 14:45:40
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你好 是不含税金额
2021-12-31 13:02:14
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所得税核算的基础是不含税的销售额
2017-12-06 19:36:40
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包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
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是的,这个是看明细不是看的一级科目
2019-05-17 16:11:41
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好好学习天天向上 追问
2025-02-10 17:41
宋生老师 解答
2025-02-10 17:47