我们十一月份属期留抵税是983776.05元,12月份属期勾选了7339.13,期末留抵税抵扣的增值税税款110509.76,这样12月份属期期末留抵税为880,605.42。期末留抵税抵扣的增值税税款110509.76元这个是显示在进项税额转出那一行。这样抵扣的不需要做会计分录吗
无敌小魔仙
于2025-02-15 16:35 发布 3次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-02-15 16:35
同学,你好
不需要做分录
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你好,学员,实务中没有转出留抵进项税额
2022-03-12 19:17:07
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您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
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进项税额留底不做分录这个你转出未交增值税在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
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期初留底进项税额
上期留抵税额 主表第13行
本期进项税额主表第12行
进项转出 主表第14行
出口退税主表第26行
期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
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您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
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