我5月底开了一张发票,在6月初时发现开错了,开了红字,但我增值税已经报了,那我到时拿到这张红字发票该怎么做分录?
Persistent
于2018-06-07 21:55 发布 795次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-07 21:55
你好
销售红字发票分录是
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
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