请问,之前外账做的收入都是未开发票 借:银存/现金 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税,我也学她做这样分录那这样这些未交增值税是怎么处理报税?
天林雨、
于2018-06-08 11:10 发布 664次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-08 11:11
你好!是的。报税缴纳就好了。
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你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
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可以
2017-03-16 13:20:34
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你好,是的,这个月可以先确认无票收入,下个月实际开票时冲减无票收入确认有票收入就可以。
2020-05-31 20:49:40
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