送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-02-26 14:38

同学,你好
那就开102万,货物101,运费1

小菲老师 解答

2025-02-26 14:38

借:应收账款102

贷:主营业务收入
其他业务收入
应交税费-应交增值税-销

冬天的雪 追问

2025-02-26 14:54

开票和报关单金额不一致出口退税可以吗?而且这2万运费是要给货代公司的

小菲老师 解答

2025-02-26 15:32

同学,你好
会有风险的

冬天的雪 追问

2025-02-26 15:41

那要怎么操作没有风险

小菲老师 解答

2025-02-26 15:47

同学,你好

金额需要一致,你开102万,报关单就是102

冬天的雪 追问

2025-02-26 16:02

但现在报关单报错了,要怎么开票才能没有风险

小菲老师 解答

2025-02-26 16:04

同学,你好

要么你开具的和报关单一致,但是和收款就不一致了。都是有风险的。

要是没有风险,就是更正报关单

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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