送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-03-03 12:26

您好,这个可以先入账的

微信用户 追问

2025-03-03 12:27

老师,没有报销,先入账附件就是用这个发票吗?那报销时附件又用什么?

刘艳红老师 解答

2025-03-03 12:28

报销用复印件就可以了

微信用户 追问

2025-03-03 12:31

老师,那现在没有报销的分录和报销的分录应该怎么写啊?

刘艳红老师 解答

2025-03-03 12:34

你先把分录写了,后面报销就直接用这个单子

微信用户 追问

2025-03-03 12:38

老师,分录是不是和正常报销入账的分录是一样的?借:管理费用等  贷:其他应付款-某某员工

刘艳红老师 解答

2025-03-03 12:40

是的, 是的,就是这样的

微信用户 追问

2025-03-03 13:16

老师,是 不是到填报销单实际支付报销时就做借:其他应付款  贷:银行存款就可以了

刘艳红老师 解答

2025-03-03 13:21

是的,是的,就是这样的

微信用户 追问

2025-03-04 09:54

老师,员工报销款,未支付,我做的分录是:借:管理费用等 贷:其他应付款-员工对吗?

刘艳红老师 解答

2025-03-04 10:33

是的,是的,就是这样的

微信用户 追问

2025-03-04 10:36

老师,计提工资时是工资表来做的记账凭证,这个工资表是不需要老板签字,只需要我们制表人签字就可以了对吗

刘艳红老师 解答

2025-03-04 10:39

这个老板最好签下字吧

微信用户 追问

2025-03-04 10:46

老师,老板签字的工资表应该是在发放工资时需要签字吧,计提是不是不用啊,我也不太懂,所以不知道按什么流程来做

刘艳红老师 解答

2025-03-04 10:47

你计提出来就要给他看下了

上传图片  
相关问题讨论
你好!可以的,可以使用
2022-04-14 11:32:38
你好, 计入管理费用办公费就可以
2019-10-06 14:52:28
你好,如果是真实发生的,取得发票可以入账
2019-09-05 11:07:58
1,可以在11月份入账 2,按11月份
2016-11-14 10:28:59
借 周转材料-易耗品 贷银行存款 借管理费用 -办公费 贷 周转材料-易耗品
2019-02-16 13:58:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...