老师,我们的供应商给我们开进项票是本月的次月才开,我们做账时先暂估入库收到发票再冲暂估,比如我做1月份的账,1月份暂估入库根据几月份对账单?冲暂估是根据几月认证的进项发票?
骆旭燕
于2025-03-05 11:02 发布 45次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-03-05 11:03
1月份暂估入库根据对方的送货单,不是对账单
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你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51

你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06

建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42

你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31

您好
请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
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