我公司销售货物应收3008.9元,已开具发票,但是对方最后只付款给我们30000元,请问挂在账上的8.9元我应该怎么处理?对方单位只有这笔业务,以后没有业务了
浅唱兮语
于2018-06-12 15:42 发布 628次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-12 15:42
你好,你可以把8.9通过财务费用核算
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你好,你可以把8.9通过财务费用核算
2018-06-12 15:42:37
这个差额1000的应收账款,可以用老板的现金冲平。
2018-06-14 15:29:41
你好 你们实际业务是什么 ? 如果没有实际业务 就不应该去开票的 这样会有虚开发票的风险的
2020-11-18 15:33:05
你好 ; 去把发票红冲了。然后 把折扣4000元开在发票上面去体现 。 按发票 优惠后的金额来做账收入处理
2021-10-12 13:31:21
您好,那您挂账原因是?为什么判决不支付?
2022-12-20 20:56:49
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浅唱兮语 追问
2018-06-12 15:44
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2018-06-12 15:45