老师:我们应收账款是5000元,开出去的发票也是5000元,但是对方按10日内打款过来,我们会给现金折扣8%,实际收到是4600元,这个要怎么做账务处理。
宝玉
于2025-03-28 11:03 发布 17次浏览
- 送心意
立峰老师
职称: 注册会计师,税务师
2025-03-28 11:05
你好同学
原收入准则
借:银行存款4600
财务费用400
贷:应收账款5000
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,
借,应收账款5
贷,坏账准备5
同时
借,银行存款5
贷,应收账款5
是坏账准备增加。
2020-07-01 17:58:01

您好
请问您期初除了应收外有别的余额么
2020-03-31 13:36:36
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