老师,你好!我有一笔业务 样品通过快递发给国外客户, 没有正式报关, 总金额100多美元, 有进项增值税专用发票, 请问账务该如何处理?
?惜
于2025-03-29 18:10 发布 4次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2025-03-29 18:11
您好,样品未报关出口,不符合增值税免税或退税条件,需视同内销缴纳增值税
借:销售费用-样品费(或业务宣传费)
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
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你好,建筑劳务才是11%
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您好
请问您您有什么问题?
2020-03-19 20:22:00

对于销售方来说没有什么区别
对于购买方来说,增值税专用发票可以抵扣, 普通发票不能抵扣
2017-06-19 09:35:45

你好
可以的,这两种是一样使用的
2022-01-16 12:31:13
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?惜 追问
2025-03-29 18:28
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2025-03-29 18:28