送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-13 10:17

借:预付账款 
贷:银行存款

2333333 追问

2018-06-13 10:21

后期如何调整呢?一直挂在预付账款上吗?

方亮老师 解答

2018-06-13 10:25

收到发票后编制如下分录: 
借:工程施工 
贷:预付账款

2333333 追问

2018-06-13 14:38

这个是个人的  没有发票回来

方亮老师 解答

2018-06-13 14:57

没有发票只能在预付账款科目挂账。

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相关问题讨论
借:预付账款 贷:银行存款
2018-06-13 10:17:17
你好,同学 A支付是计其他应收款 B是计其他应付款,同时确认为费用
2019-10-21 21:35:50
你好,你也具体看对笔是什么业务才能决定怎么做帐。
2021-10-13 09:57:53
你好,应该是支付税费
2019-04-16 14:58:06
你好,你这个要有行政事业单位监制的收据才可以税前扣除,没有的话只能调增
2020-06-17 10:43:27
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