您好老师,有一个公司半年前结束业务了,最近都没有发现营业额,公司系统里的进项税额还有8000未使用的。最近有客户发生退货,上个月开了红字发票。这个月就要补红字发票的税额部分。那这个月申报的时候还可以使用系统里未使用的8000的进项吗,可以用来抵扣吗
粗心的身影
于2025-04-07 09:54 发布 7次浏览
- 送心意
小愛老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-07 09:55
您好,可以的,可以勾选抵扣的
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同学你好,有红字进项发票是要用正数进项金额减去红字发票税额的。
2019-11-06 17:29:48

你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53

你好,是进项税额的红字。
2020-07-03 14:41:07

你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43

你好,对方得把红字发票给到你,以后你再做转出就可以了,现在先不要着急做。如果说,你在凭证上已经做了进项税额转出的话,那你在报表上的话,你可以不先操作,等什么时候收到这张红字发票,你在表儿上作进项税额转出就可以的。
2022-05-31 10:47:15
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粗心的身影 追问
2025-04-07 10:32
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2025-04-07 10:32