我公司为连锁超市,有受托代销商品,我们公司财务总监让我做受托带向商品分录,我不会做怎么办,还有我们公司都是先供货,等过段时间对完账才收发票,收到得代销商品要暂估入库吗?总监给我谢了个分录我没太看明白。 收到商品时 借:受托代销商品 贷:应付长款 销售产品后 借:银行存款 贷:受托代销商品款 然后注销受托代销商品 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 发票到后入账付款, 借:应付账款 贷:银行存款 贷:其他业务收入-代销手续费 这样做对吗?请老师给个正确答案,我好纠结!
陆会计
于2015-11-20 21:31 发布 985次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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http://baike.haosou.com/doc/6518431-6732160.html 看看这里对你有帮助
2015-11-22 20:19:21
你好,需要把代销商品的 货款支付给委托方,同时需要确认代销商品手续费收入
2017-07-26 12:01:21
你好,如要是代收代付
收到时
借,银行存款
贷,其他应付款
支付时
贷,其他应付款
贷,银行存款
期末将其他应付款的余额转入其他业务收入
借,其他应付款
贷,其他业务收入
或相反分录
2020-05-13 09:37:28
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
你好,你好没事的,同一个客户或者供应商通过一个科目核算
2018-11-12 17:07:41
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