送心意

家权老师

职称税务师

2025-04-10 10:19

借:应交税费-增值税-进项
贷:利润分配-未分配利润

追问

2025-04-10 10:25

进项未抵扣,是做到待抵扣去吧

家权老师 解答

2025-04-10 10:29

是的,就是那样做就行

追问

2025-04-10 10:31

那如果收到的是今年的发票呢,比如24年12月收到发票,发票是24年1-11月的,那这个分录怎么做呢

家权老师 解答

2025-04-10 10:32

就是前边写的分录,跨年要抵扣是那样子

追问

2025-04-10 10:33

如果现在是24年12月,也是吗

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相关问题讨论
你好,可以的
2017-06-08 10:22:10
借;相关科目 贷;以前年度损益调整
2016-05-03 07:52:35
借应付账款借管理费用负数, 借管理费用贷应付账款做这个。
2021-12-17 09:59:30
您好,您的处理是可以的。
2020-10-10 09:23:12
是的,可以这样操作的
2020-10-10 09:36:40
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