送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-14 14:11

借:应交税费贷:银行存款,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费

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借:应交税费贷:银行存款,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-06-14 14:11:30
1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-14 14:09:40
你好,是少确认了收入补交增值税,还是虚开发票补交增值税? 
2021-07-30 11:16:18
你好,什么原因让你们补交的增值税啊?因为没有跨年度按正常的缴纳分录做就可以。罚款和滞纳金直接计入营业外支出。
2021-12-31 17:41:27
您好,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
2018-04-03 16:14:31
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