专项应付款的问题,收到时直接借:银行存款 贷:专项应付款 —某某项目购固定资产借:固定资产—某某项目 贷:银行存款 其他费用借:管理费用—某某项目 贷:银行存款项目完成后借:专项应付款—某某项目 贷:营业外收入—某某项目这样对不对?我看有的是直接入递延收益科目 我这种处理会不会有问题?
木槿
于2018-06-14 15:17 发布 1402次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-14 15:22
你好,专款专用的是这样处理
先补助,后购买固定资产,通过递延收益核算
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专项资金记专项应付款
借银存贷专项应付款
借管理费用贷银存
借专项应付款贷资本公积/营业外收入
2018-12-28 14:21:14
专项资金通过专项应付款核算
2018-12-28 14:31:02
可以的,同学,基本就是这个样子的
2019-07-09 21:53:19
你好,如果没有限定专门用途,收到就计入营业外收入的
2018-07-18 13:33:21
你好,专款专用的是这样处理
先补助,后购买固定资产,通过递延收益核算
2018-06-14 15:22:21
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