送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-04-14 16:58

你好,你可以等3月底借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 银行存款。

追问

2025-04-14 17:39

1月开票的时候 借:应交税费-预缴增值税,贷:其他应付款-老板   3月底借:应交税费-应交增值税  贷:应交税费-预缴增值税?这样对吗

宋生老师 解答

2025-04-14 17:40

你好可以的,可以这样做。

追问

2025-04-14 18:20

老师那对应的该笔城建税和预缴的增值税一起交了,是不是直接计提借:税金附加贷:应交税费-城建税  借:应交税费-城建税 贷:其他应付款-老板?还有也有预缴的说法?

宋生老师 解答

2025-04-14 18:21

你好,是的,就是这样做分录。

追问

2025-04-14 18:23

老师我还有一个问题想请教你,同一个对象的收付,比如都是3月的业务,是不是可以合并为一笔收,一笔付入账?入账日期按第一笔交易或者最后一笔。

宋生老师 解答

2025-04-14 18:24

你好,可以的,操作没问题,你在摘要上面写清楚就行。

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相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目  换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的 
2021-03-02 17:38:53
您好,是的,就是这样处理的
2022-02-07 16:20:16
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