送心意

岁月静好老师

职称中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师

2025-04-16 14:12

同学您好,做更正分录就可以:
摘要:更正X月X号凭证
分录:借:其他应付款  1000
                贷:应收账款       1000

温馨 追问

2025-04-16 14:17

是收到款项时,做错了,还没支付其他应付款?

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:19

那你银行存款收到多少钱,是收到1000元吗?

温馨 追问

2025-04-16 14:22

收到2000元,应收只冲1000元就行,我冲了2000

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:28

您好,那另外的1000是什么,应是什么,就记入什么科目,可以把原来的分录红冲,再写一个正确的
借:银行存款   2000
      贷:应收账款    1000
             相应科目    1000
也可以是更正,借:相应科目    1000
                               贷:应收账款   1000

温馨 追问

2025-04-16 14:53

收到,谢谢老师~

岁月静好老师 解答

2025-04-16 14:57

不客气,祝工作顺利。

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相关问题讨论
具体要看是哪个,是要在明细账中看的。因为明细账才会有各个往来单位的名称明细。
2018-11-22 11:28:59
是的 可以把其他应收和其他应付对冲一下
2020-05-20 21:15:36
这应该是先付款,然后用发票冲账
2019-12-24 15:47:12
您好!你应该确认为收入啊
2017-04-21 15:07:09
你好, 可以统一设其他应收款一个科目核算
2019-12-13 04:20:52
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