老师我们公司24年有一笔收入是高企收入,做账时做 问
可以反结转,到12月调整, 答
老师,年度所得税申报,去年开的发票今年用起来,要不 问
去年开的发票今年用起来,做为今年损益处理 答
做账是先做银行回单,还是先做发票 问
做账是先做银行回单 答
老师,减资前的注册资本是200万元,实缴了100万元,然 问
同学,你好 这80万 借:实收资本 贷:资本公积 答
请问公司税务和工商都已经注销了,医保和社保这些 问
您好,要的,要去注销的,我们这边注销社保,再注销税务和工商 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
支付研发人员的社保,是下面这3个分录么,分录是借1应付职工薪酬-社保 贷银行存款2 借研发费用--费用化--社保 贷应付职工薪酬 3借管理费用-研发支出 贷研发支出-费用化
社保费计提分录可以直接做,借:管理费用-社保费 ,管理费用--研发人员社保费 制造费用-社保费 其他应收款--社保费 贷:银行存款--社保费 ,是这样做的吗?
内账 高新研发领用材料的会计分录 和缴纳医社保的会计分录是借管理费用――研发费用,为什么外账是计入研发费用-费用化支出-原材料 期末再转入管理费用?

