预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这个是借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费-应交销项税额 1.8 是否4月的时候就要确认56月的收入,借:预收账款30 贷: 主营业务收入 :30 并且暂估这部分的服务成本 。还是实际工作中,收到款项就确认当月收入,结转当月成本。不做分期确认,这样工作量会小很多?
菡
于2025-04-17 14:39 发布 8次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-17 14:39
你好,实际当中一般就是开票确认收入了。
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你好,第二个分录是不是借;银行存款,贷;预收账款,你是不是方向搞反了?
2019-05-08 20:11:58

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43

你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-11 10:26:20

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,因为收到的时候计入预收账款贷方,确认收入 的时候就需要结转到借方,这样预收账款余额才可以结平的
2020-08-12 21:45:25
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