老师你好,我咨询一下,我在填填写年报嘛,就是2025年3月份收到一笔职工福利费5500。那我现在在填写年报的时候,那个职工薪酬支出及纳税调整明细表,那个实际发生额账载金额是二十年是五。这边5500是没有的,那我实际实际发生额是不是要加上这边这笔,25年3月份来报销的那笔呢?还是实际发生额?不加这一笔。然后他还有后面一个税收,税收金额是不是你要加上这一笔,25年3月份收到来来报销的那边5500福利费呢?
青春侠
于2025-04-17 16:25 发布 29次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2025-04-17 16:26
你好,帐载5500.税收金额是0
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按实际支付的福利费填入
2015-12-25 16:25:06

在期间费用明细表中并没有福利费这一栏,是填写在职工薪酬纳税调整明细表。
2018-04-27 16:15:55

你好
是的
有调增的是的
2021-04-06 16:13:42

你好,账载金额是计提数;实发金额是实际发放数;税收金额是扣除限额与实际放数较小的数
2020-05-17 16:21:03

你们单位工资也没有吗
2021-04-28 14:51:57
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青春侠 追问
2025-04-17 16:29
暖暖老师 解答
2025-04-17 16:30