如果我们有员工挂靠在别人单位人家代缴社保 我们支付社保费 会计分录怎么做?
喵喵~酱
于2018-06-15 14:28 发布 2244次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-15 14:34
借:管理费用--社保贷:其他应付款,
相关问题讨论

借:管理费用--社保贷:其他应付款,
2018-06-15 14:34:36

你好 缴纳时候直接挂其他应收 收到款项时平往来
2020-06-05 11:47:14

你好,缴交时,借其他应收款--个人社保费,贷银行存款,收到款,借银行存款,贷其他应收款--个人社保费
2019-07-11 17:54:12

您好
交款的时候
借 其他应收款-代垫社保费
贷 银行存款
收到个人转入
借 银行存款
贷 其他应收款-代垫社保费
2019-10-22 18:41:54

你好!
可以这样处理
"(1)收到的款会计处理
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税-销项税额
(2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理
借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额
主营业务成本
贷:银行存款
"
期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2022-01-03 16:26:46
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