送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-15 14:34

借:管理费用--社保贷:其他应付款,

喵喵~酱 追问

2018-06-16 11:23

公司和个人部分全进费用吗?

袁老师 解答

2018-06-16 11:33

是的,然后收个人钱,冲减管理费用--社保

喵喵~酱 追问

2018-06-16 11:38

就是和公司发放正常员工社保一样的做法咯

袁老师 解答

2018-06-16 12:44

是的,正常做的吧  。

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相关问题讨论
借:管理费用--社保贷:其他应付款,
2018-06-15 14:34:36
你好 缴纳时候直接挂其他应收 收到款项时平往来
2020-06-05 11:47:14
你好,缴交时,借其他应收款--个人社保费,贷银行存款,收到款,借银行存款,贷其他应收款--个人社保费
2019-07-11 17:54:12
您好 交款的时候 借 其他应收款-代垫社保费 贷 银行存款 收到个人转入 借 银行存款 贷 其他应收款-代垫社保费
2019-10-22 18:41:54
你好! 可以这样处理 "(1)收到的款会计处理 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金会计处理 借:应交税费—应交增值税-销项抵减税额 主营业务成本 贷:银行存款 " 期末把相关增值税转到未交增值税就可以了
2022-01-03 16:26:46
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