我在上月结转税金时多结转了,实际缴纳税款没有那么多。现在我该怎么调整账面呢?上月我是借:应交税费-增值税(销项税)100元贷:应交税费-增值税(进项税额)90元贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)10元。然后借:应交税费-增值税(转出未交增值税)10元贷应交税费-未交
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于2018-06-15 15:59 发布 1576次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-06-15 16:03
未交增值税10元,未交增值税只有9元。这个月也只交了9元,现在该怎么调整账面呢?
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未交增值税10元,未交增值税只有9元。这个月也只交了9元,现在该怎么调整账面呢?
2018-06-15 16:03:39
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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
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你好,
借:应交税费-应交增值税-销项税额 100
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90
这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90
贷:应交税费-未交增值税 90
然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
2020-03-24 12:35:16
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结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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