送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-06-15 16:03

未交增值税10元,未交增值税只有9元。这个月也只交了9元,现在该怎么调整账面呢?

佟老师 解答

2018-06-15 16:06

你的分录写的没错啊,哪点有问题

sss 追问

2018-06-15 16:07

我实际要交的税金没有这么多,

佟老师 解答

2018-06-15 16:09

那你进项错了,还是销项错了

sss 追问

2018-06-15 16:10

销项多了比实际多了

佟老师 解答

2018-06-15 16:11

那你冲回就好了,

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相关问题讨论
未交增值税10元,未交增值税只有9元。这个月也只交了9元,现在该怎么调整账面呢?
2018-06-15 16:03:39
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90 然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
2020-03-24 12:35:16
结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 就行了
2022-03-25 22:27:04
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