2018年4月有一张失控发票,税务局2018年要求做进项税额转出,补缴了增值税,附加税,和滞纳金应该怎么做增值税和附加税的会计分录呢,进项税额已抵扣
G. Y
于2018-06-19 10:13 发布 1617次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 10:14
借:主营业务成本贷:应交税费
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借:主营业务成本贷:应交税费
2018-06-19 10:14:36
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你好,是需要的,进项税额转出会增加我们应交税增值税的金额,比如没转前我们应交增值税是100,那么我们是以100为基数来计算附加税的,如果转出20万,那么应交增值税是120,就应是以120为基数来计算附加税的
2020-03-31 10:03:34
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同学你好
是什么会计准则
2022-06-27 10:11:22
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需要,你交增值税,这个对应就需要交附加税
2019-10-22 15:29:46
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你好,同学。
借 以前年度损益调整
贷 应交税费 增值税
应交税费 附加税
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
2020-03-18 11:13:20
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