2017年我预缴多了757.91,也就是借方:应交企业所得税757.91,但汇算清缴补交了1705.44,那我账是不是:借:以前年度损益调整 2463.35贷:应交税费-企业所得税2463.35借:应交税费-企业所得税 1705.44贷:银行存款 1705.44借:利润分配-未分配利润 2463.35贷:以前年度损益调整 2463.35
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于2018-06-20 17:56 发布 797次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-20 17:59
你好,你之前的757.91也没有做计提分录?
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你好,你之前的757.91也没有做计提分录?
2018-06-20 17:59:18
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同学你好
分录是正确的
2022-05-31 11:21:33
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如果你补缴的金额不大,可以直接确认当期所得税费用,如果金额大,是这样账务处理的
2019-02-23 09:20:43
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你好是的,分录是怎么做的?
2020-05-09 16:29:02
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你好,
1.收到退税款
借::银行存款
贷:应交税费--应交所得税.
2.结转
借:应交税费--应交所得税
贷:以前年度损益调整
同时
借:以前年度损益调整
贷:利润分配--未分配利润
2020-11-17 10:55:50
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