老师,我10月暂估入库商品80吨*1858元单价,这个月来 问
当按照 1858 元 / 吨冲销,数量领用完但金额还余 18000 多元时,一般是因为暂估单价和发票单价存在差异导致的。处理步骤如下: 冲销暂估:先将暂估入库的分录红字冲回(假设不考虑增值税,下同)。 原暂估分录: 借:库存商品 148640(80×1858) 贷:应付账款 - 暂估应付款 148640 冲销分录: 借:库存商品 -148640 贷:应付账款 - 暂估应付款 -148640 按发票入账:根据实际收到的 50 吨发票入账。 借:库存商品 100000(50×2000) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (按发票上的税额填写) 贷:应付账款 (发票金额 %2B 税额) 调整差异:对于暂估和实际发票的差异,由于之前暂估了 80 吨,现在只来了 50 吨发票,剩余 30 吨仍需按暂估处理,同时要调整已经入账的 50 吨的差异。 50 吨的差异金额 = 50×(2000 - 1858)= 7100 元 借:库存商品 7100 贷:应付账款 - 暂估应付款 7100 这样处理后,库存商品的金额就会反映实际的情况,后续如果剩余 30 吨的发票到了,再按照正常流程入账和调整差异即可。 答
工商年报:我们老板有很多家药房 a药房申报工资 问
是的,这种情况下社保人数应按照11人填写。 答
23年12月收到一张专用发票59万,35万没有付款,现在 问
借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答
问一个关于实收资本的问题,公司章程约定两个股东 问
你好,需要的,因为实收资本必须是股东个人户到单位对公帐务 答
去年研发支出每月底结转至管理费用-技术研发费,今 问
你好,不需要其他的科目 答

我们对公户是农业银行,收到了一个10万的电子票据,现在需要贴现,农行不贴现,我们找到了工商银行说是可以贴现,但需要在工商银行开户。老师,是开一般户吗?我们可以用来中转这个10万吗?用完可以注销吗?
答: 是可以开一般户处理。
老师,我们有银行承兑汇票10万元需要贴现,对方不给开票,我们从私人账户把贴现的费用付了,对方把10万元转付给我们的银行公户上面,这样可以吗
答: 你好; 是的。 可以这样的; 对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,我想请问就是客户给我们开了承兑票据,我们去贴现了,这个产生的贴现费用可以开票吗,是银行开给我们吗? 老师,还是上面的问题,我们贴现的银行说开不了票给我们,它们说它们是开不了票的,没有别的办法? 因为我们需要这个贴现费用的票去找客户收这个贴现的钱
答: 你好 。1如果银行说开不了 。 你们收款 必须要有发票给客户的; 你们去代开发票承担税额 给客户


昵称 追问
2018-06-22 13:28
江老师 解答
2018-06-22 13:46