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kj_II3AaTxJBejo
于2018-06-22 15:36 发布 846次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-22 15:37
借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-06-22 15:43
2016年已经进成本的数,不用调吗?
袁老师 解答
2018-06-22 15:48
如果发生成本,不用调的。。
2018-06-22 16:39
那调增的所得税,分录 为借以前年度损益调整 贷应交税费_应交企业所得税, 借应交税费_应交企业所得税。贷银行 借利润分配_未分配利润 贷以前年度损益调整,老师完成以上分录,就都调完整了吧?
2018-06-22 16:42
是的,正确的。。。。,
2018-06-22 16:51
好的,谢谢老师!
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2018-06-22 15:43
袁老师 解答
2018-06-22 15:48
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2018-06-22 16:39
袁老师 解答
2018-06-22 16:42
kj_II3AaTxJBejo 追问
2018-06-22 16:51