送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-06-22 15:37

借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-22 15:43

2016年已经进成本的数,不用调吗?

袁老师 解答

2018-06-22 15:48

如果发生成本,不用调的。。

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-22 16:39

那调增的所得税,分录  为借以前年度损益调整  贷应交税费_应交企业所得税, 
借应交税费_应交企业所得税。贷银行 
借利润分配_未分配利润 贷以前年度损益调整,老师完成以上分录,就都调完整了吧?

袁老师 解答

2018-06-22 16:42

是的,正确的。。。。,

kj_II3AaTxJBejo 追问

2018-06-22 16:51

好的,谢谢老师!

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...