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阿澈
于2018-06-25 09:25 发布 702次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-25 09:26
你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录 并对之前领用材料金额做调整
阿澈 追问
2018-06-25 09:44
是先将材料验收入库,然后再冲销来的600的材料是吗?是不是直接借:原材料 600(红字)贷:应付暂估入账款 600(红字)?
邹老师 解答
2018-06-25 09:46
你好,是冲销5000的材料暂估分录
2018-06-25 10:42
但是来的材料只有600,剩下的没有来的材料不就成负数的吗?
2018-06-25 10:44
你好,你把之前领用的5000冲销,按600领用,就不会是负数了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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阿澈 追问
2018-06-25 09:44
邹老师 解答
2018-06-25 09:46
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2018-06-25 10:42
邹老师 解答
2018-06-25 10:44