在往来中由于一些环节导致应收应付款实际收付款项与发票金额产生差额,这些不到的金额和不用付的金额要怎么平账啊、金额一般不大就几百块钱
深夏
于2018-06-26 10:07 发布 904次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-26 10:09
通过财务费用--现金折扣,调整即可
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通过财务费用--现金折扣,调整即可
2018-06-26 10:09:11
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借营业外支出,贷其他应收款,
借其他应付款,贷营业外收入。
2024-07-18 14:20:31
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可以将原来的应付红冲,然后再做一笔跟实付一致的应付。
2018-06-07 09:39:31
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实际现金支付的自己写个支出证明做账吧
你账上得有哪些现金才可以的,还要合理
2019-09-26 06:15:55
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用账面与银行发生额对比,看下是不是账务做错了,比如应付100选,账面付款150,这样账面余额就和银行余额有差异
2020-05-29 18:20:19
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深夏 追问
2018-06-26 10:16
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2018-06-26 10:21