请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
一般全年累计不是应该把各个月的发生额加总计算吗?但是我看他这个,每个月结算本年累计和本月合计的数据都是一样的?还有一个问题点就是一个月登记完成,在一页上,下一个月开始用写上月余额吗?
答: 你好!年累计是把各个月的发生额加总计算,月结算本年累计和本月合计的数据除每年低于个月其他都是不一样的
录入期初数,上年结转在借方,今年发生在贷方,这笔帐就平了,还需要录数据吗? 本年累计借贷方都没有发生额,期末余额在贷方又怎么录入数据呢
答: 这个是需要说具体的科目,上年结转至本年,是在借方,形成借方余额,上年的余额就是贷方。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
金蝶标准版,这个课件公式有错吧。借方应等于+本年累计借方-本年累计贷方,怎么全反过来了借方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计贷方发生额
答: 没有问题哦,你移项看看
2333333 追问
2018-06-27 13:35
耿老师 解答
2018-06-27 13:38