送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-30 12:36

你好,按不含税的计提,列入相关费用!

春煦 追问

2018-06-30 12:42

再问,收到专票后,税额部分怎样做分录

老江老师 解答

2018-06-30 12:45

假如计提的时候 
借管理 费用 
  贷 预提费用 
收到发票后 
借 预提费用 
     应交税费-应交增值税 
  贷 应付账款等

春煦 追问

2018-06-30 12:57

现在没有预提费用会计科目了 
 预提时:借;管理费用-租赁费(不含税)100  贷;其他应付100 
收到发票付款时;借;其他应付 100     贷;银行/  100        
  这个进项税怎样做分录?        借; 应交税费-进项  17 
                                                     贷;                  ?

老江老师 解答

2018-06-30 13:16

收到发票时 
借:其他应付 100 
       应交税费  17  
 贷:应付账款或银行  117

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相关问题讨论
你好,按不含税的计提,列入相关费用!
2018-06-30 12:36:08
你好,请问代开发票啦吗
2020-07-14 16:55:45
增值税 3500*5%,可以免税 ,附加税可免税, 个税 (3500-800)*10%
2020-07-14 17:02:50
借;应交税费(进项税额) 贷;制造费用等科目 你好,收到专用发票可以做这个调整分录
2018-04-09 08:54:31
补开,你们这个协商是啥情况,那后面那个是补开还是做内账?需要看你们咋协商的,
2020-04-16 09:07:42
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