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燕子
于2018-06-30 16:18 发布 2404次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-30 16:19
你好,取得发票先冲销上个月暂估入库分录,然后根据发票信息做购进分录就是了 之前的成本有差异做相应调整
燕子 追问
2018-06-30 16:21
您的意思是冲暂估的金额要与实际入库的金额一致 是吗
邹老师 解答
2018-06-30 16:25
你好,冲暂估的金额是与你上个月做暂估入库的金额一致 然后根据发票金额做入账分录,之前成本结转数据有错误的需要做调整
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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燕子 追问
2018-06-30 16:21
邹老师 解答
2018-06-30 16:25