送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-07-02 17:01

你好!可以这样处理;借;库存商品100 应交税费一交税费-未认证进项17    贷; 应付账款117

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相关问题讨论
您好 写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11
你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
收到利息时借:银行 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
2019-09-21 19:46:18
你好,这个固定资产的发票有认证抵扣吗?
2020-04-15 20:44:02
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