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小石头
于2018-07-03 10:25 发布 1474次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-07-03 10:57
这部分是不是就做免税了,退税局说免税不需要做任何处理,那我国税这边进项税怎么处理,怎么填报?着急呀老师
罗老师 解答
2018-07-03 11:11
不出口报关的业务,可以转内销,对应的转内销部分的增值税可以正常抵扣。
小石头 追问
2018-07-03 11:20
转内销用去备案吗? 转内销部分的销项税怎么提呢 收的是外汇,分首付和尾款收的款,如果我走免税呢 这部分进项税是不是计入主营业务成本,进项税额转出
2018-07-03 11:28
1。转内销不需要备案的; 2. 内销的记账,借 应收账款 贷 收入 应交税费-应交增值税(销项税) 3.你的钱收了,货物没有出口?
2018-07-03 12:06
钱只收了首付,现在尾款已汇 还未结汇, 这个订单部分产品不报关,一些小东西,客户要求不报关
2018-07-03 12:12
报关的时候把这些小东西的金额汇总到报关的产品里了
2018-07-03 15:20
现在这些小东西单独在国内销售,那就按内销的账务处理。
2018-07-03 15:22
这些也是出口的,不在国内销售,就是不单独报关,我同事说可以这样c
2018-07-03 15:43
不报关出口,不能证明你出口,所以只能视同内销处理。
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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