送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-03 12:37

你好!我是这么处理的 
1、付电费的时候   借 预付账款  贷 银行存款 
2、次月初,到供电打印当月的电费清单 ,根据清单计提费用  借 生产成本/管理费用等   贷 应付账款-应付暂估 
3、收到发票时,红冲估价凭证,再依据发票做一次

☀️☀️☀️ 追问

2018-07-03 12:42

老师 那我可以只根据收到的  发票做账么?yin为之前的会计没有这样做 dian f ei的发票也不全

老江老师 解答

2018-07-03 13:03

可以根据收到的发票入账!

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相关问题讨论
你好!我是这么处理的 1、付电费的时候 借 预付账款 贷 银行存款 2、次月初,到供电打印当月的电费清单 ,根据清单计提费用 借 生产成本/管理费用等 贷 应付账款-应付暂估 3、收到发票时,红冲估价凭证,再依据发票做一次
2018-07-03 12:37:08
你好,对的,你的分录是正确的。
2020-04-10 11:46:35
你好,不需要计提,取得发票计入管理费用或制造费用核算
2017-11-13 10:40:53
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2017-08-11 16:58:39
你这个没有跨年可以这么做,原则是权责发生制做账,
2020-04-14 10:32:25
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