我们公司每个月都会预交电费 电力公司开的收据 下个月才会开具电费发票 收到电费收据的时候需要做账么?还是等发票拿到了才能入账?我们只做一套帐
☀️☀️☀️
于2018-07-03 12:34 发布 6858次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-03 12:37
你好!我是这么处理的
1、付电费的时候 借 预付账款 贷 银行存款
2、次月初,到供电打印当月的电费清单 ,根据清单计提费用 借 生产成本/管理费用等 贷 应付账款-应付暂估
3、收到发票时,红冲估价凭证,再依据发票做一次
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你好!我是这么处理的
1、付电费的时候 借 预付账款 贷 银行存款
2、次月初,到供电打印当月的电费清单 ,根据清单计提费用 借 生产成本/管理费用等 贷 应付账款-应付暂估
3、收到发票时,红冲估价凭证,再依据发票做一次
2018-07-03 12:37:08
你好,对的,你的分录是正确的。
2020-04-10 11:46:35
你好,不需要计提,取得发票计入管理费用或制造费用核算
2017-11-13 10:40:53
借;预付账款 贷;银行存款
借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2017-08-11 16:58:39
你这个没有跨年可以这么做,原则是权责发生制做账,
2020-04-14 10:32:25
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2018-07-03 12:42
老江老师 解答
2018-07-03 13:03