小规模公司,因前两个月开错了2份增值税专票所以6月份我开了两份负数发票。现要报增值税,那销售收入是按正常开的发票申报吗?还是要加上负数发票的销售收入。
微笑
于2018-07-03 15:11 发布 607次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,按正数减去负数之后的金额申报的
2018-07-03 15:13:39

你好!你直接读入销项就可以了。正常读入,只是需要上门申报。
2019-10-11 15:34:42

你好!你这个按实际填表就好了,只是你这个有负数,需要上门申报
2019-10-11 15:25:59

可以的
这么做对的
2019-06-27 08:58:58

你好,只要在当月开负数发票,再开一张正确的,就可以。之前的申报表不用处理,本月申报时也不影响,因为是一负一正。
2019-01-30 21:19:11
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