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Mly
于2018-07-03 23:40 发布 1295次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-03 23:43
您好,收到时,借;银行存款,贷;预收账款。
Mly 追问
2018-07-03 23:45
那怎么冲这笔账?本来两个 公司就没有业务往来?
王雁鸣老师 解答
2018-07-03 23:48
您好,一般情况下,最好是开具发票来冲这笔账的。
2018-07-04 07:20
怎么会有发票呢,就是没有真实 业务发生,也没有发票,所以 不知道怎么入账?
2018-07-04 08:46
您好,这样的话,可以提出现金来,把款还回去,或者直接转出一笔相同的金额,两笔一进一出的金额相等的票据都不做账处理。
2018-07-04 21:34
好吧老师,您没看懂我的问题, 为什么要把款还回去,这笔款 本身就是我公司的
2018-07-04 21:39
您好,那不一还回去,就要确定收入啊,我说的还回去是真提现自己用,假还回去的。
2018-07-04 21:53
没有真凭实据的业务往来无法做 收入,一百多万提现是不合法规的,而且还要频繁这样做,假 装还回去,挂靠方不同意这 样做,这种做法相当于借款,利息 要交税,而且没有借款协议 行不通
2018-07-04 21:56
您好,哈哈,那就老老实实的开具发票,确认收入吧。
2018-07-04 22:07
哈哈,谢谢老师耐心跟我 讨论
2018-07-04 22:12
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-07-03 23:45
王雁鸣老师 解答
2018-07-03 23:48
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王雁鸣老师 解答
2018-07-04 08:46
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2018-07-04 21:34
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2018-07-04 22:07
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2018-07-04 22:12