送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-03 23:43

您好,收到时,借;银行存款,贷;预收账款。

Mly 追问

2018-07-03 23:45

那怎么冲这笔账?本来两个 
公司就没有业务往来?

王雁鸣老师 解答

2018-07-03 23:48

您好,一般情况下,最好是开具发票来冲这笔账的。

Mly 追问

2018-07-04 07:20

怎么会有发票呢,就是没有真实 
业务发生,也没有发票,所以 
不知道怎么入账?

王雁鸣老师 解答

2018-07-04 08:46

您好,这样的话,可以提出现金来,把款还回去,或者直接转出一笔相同的金额,两笔一进一出的金额相等的票据都不做账处理。

Mly 追问

2018-07-04 21:34

好吧老师,您没看懂我的问题, 
为什么要把款还回去,这笔款 
本身就是我公司的

王雁鸣老师 解答

2018-07-04 21:39

您好,那不一还回去,就要确定收入啊,我说的还回去是真提现自己用,假还回去的。

Mly 追问

2018-07-04 21:53

没有真凭实据的业务往来无法做 
收入,一百多万提现是不合法规的,而且还要频繁这样做,假 
装还回去,挂靠方不同意这 
样做,这种做法相当于借款,利息 
要交税,而且没有借款协议 
行不通

王雁鸣老师 解答

2018-07-04 21:56

您好,哈哈,那就老老实实的开具发票,确认收入吧。

Mly 追问

2018-07-04 22:07

哈哈,谢谢老师耐心跟我 
讨论

王雁鸣老师 解答

2018-07-04 22:12

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢

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相关问题讨论
您好,收到时,借;银行存款,贷;预收账款。
2018-07-03 23:43:38
你好;   你开票给对方; 对方给你付款  
2022-10-12 17:03:49
同学你好 挂靠方给你开发票才行
2021-07-07 14:29:35
同学你好 开发票就行了
2021-07-07 14:30:14
还按照以前的方式进行。以前的公司注销了吗?
2019-04-16 09:55:53
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