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无言以对就别说不善言谈
于2018-07-04 08:24 发布 636次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-04 08:25
你好,需要计提的 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 然后再做发放工资分录
无言以对就别说不善言谈 追问
2018-07-04 08:29
老师 5月份 我直接走的 没有计提 我6月份的账 怎么处理
邹老师 解答
2018-07-04 08:30
你好,你可以冲销之前5月份的分录,然后通过计提,支付这样处理
2018-07-04 08:31
就是把我做的那个先红冲 然后在从新走一遍 6月份的就正确走就行 是这个意思么
2018-07-04 08:32
你好,是的,是这个意思
2018-07-04 08:34
老师 比如买的一些小机器设备用在项目上 走借 劳务成本 贷 现金/银行 可以么 因为买的这东西都是项目上的成本和费用
2018-07-04 08:35
你好,机器设备用在项目上就不是劳务成本了,劳务成本就是核算提供相应服务单位人员工资的
2018-07-04 08:37
我之前问的一个老师 让我走劳务成本 那我应该怎么走?
你好,你这个是工程施工项目?
2018-07-04 08:39
我们是做垃圾场除臭的 所谓的设备 就是喷淋 风炮那种的
2018-07-04 08:41
你好,这种应当计入固定资产,然后折旧计入成本才是的
2018-07-04 08:42
不属于我们的 意思是我们卖个对方了 或者是 我们做的除臭服务包含设备
2018-07-04 08:44
你好,那你应当在购进就计入主营业务成本核算的
2018-07-04 08:45
怎么去写分录?
2018-07-04 08:46
你好 借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
2018-07-04 08:47
那老师 对于刚才劳务成本的 用结转到主营业务成本中么?
2018-07-04 08:48
你好,取得收入,就需要把发生的劳务成本结转到主营业务成本的
2018-07-04 08:52
谢谢老师
2018-07-04 08:55
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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