6月购入原材料已入库,使用制作成产成品卖出,6月份需要结转相应的成本,但是没有取得原材料的发票,具体原材料的价格没有确定,只知道一个大概得金额,应该怎样做账借:原材料——暂估入库,贷:应付账款借:生产成本,贷:原材料借:库存商品,贷:生产成本借:主营业务成本,贷:库存商品
G. Y
于2018-07-07 09:10 发布 911次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-07-07 09:11
收到发票时
把上述分录红冲,重新做账吗,还是怎么处理
相关问题讨论
收到发票时
把上述分录红冲,重新做账吗,还是怎么处理
2018-07-07 09:11:37
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,包括材料+人工+分配的制造费用
2017-06-28 11:03:36
您好
生产型企业 这样账务处理流程正确的
2019-07-12 06:47:32
您好!还差一笔分录:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2021-06-11 20:58:38
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耿老师 解答
2018-07-07 09:13
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2018-07-07 09:34
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2018-07-07 09:36